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内控监督制度精选(九篇)公务员期刊
第1篇:内控监督制度范文 一、目前 内控 制度薄弱环节的主要表现 (一)事业单位会计基础工作不到位,监督制度 不健全 会计工作中,为了相互牵制,承担财务会计工作、稽查核实工作等工作人员需要...
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树立内控监督的系统化理念
针对这一现状,行业内的有关人士就做好内控、监督、防范工作,提出了树立监督防控免疫系统的理念,就这一观点,笔者认真进行了研究思考,结合实际工作,在此提出几点分析和建议。首先,完善内控制度,要强化执行力建设。完善的内控...
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内控监督检查的方法
开展内控监督检查主要采用五种方法: (一)询问法 (二)查阅法 (三)观察法 (四)对比法 (五)信息系统监控法...
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内部控制监督制度
第二章监督程序第四条 本单位对内控制度的落实情况进行定期和不定期的监督检查。相关内控监督部门通过对内控制度执行情况的监督,发现内控制度是否存在缺陷,评估其执行的效果,并及时报告,...
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如何发挥内部控制监督职能作用
《基本规范》描述的标准框架将内部控制五要素分别确定为内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。内部控制 3 倪晓微;加强中小企业内部控制之我见[J];财经界;2013年06期 4 申占鑫;...
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强化内控监督管理 促进高质量稳健发展
因此,齐抓共管发挥内控合力,多措并举提高内控效果,是实现银行高质量发展的必经之路。成立5年来,长沙农商银行着力在内控监督体系建设上创新思路、突出重点、精准施策,探索了一套提作风、促合规、强管理的有益经验。近年来,长沙农商银行围绕打造“特而优”的...
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财政内控监督
2024-10-29 严监管 筑诚信 守护会计评估事业蓝天 2024-10-29 党建铸魂 共绘75载华章 2024-10-29 财政内控监督处(财政资金评价中心)...
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内部控制的内部监督包括哪些
内部控制的内部监督包括持续性的日常监督和专项监督。内部监督,是指企业对其内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出相应处理的过程,是实施内部控制的重要...
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内部控制检查监督制度(2023年修订)
第二条 本制度适用于公司所属部门、分公司、全资及控股子公司内部控制检查监督工作。第三条 公司加强宣传引导和教育培训,通过多种途径广泛宣传企业内部控制制度,引导全体员工掌握企业内部控制的本质要求,促进全体员工加强学习、提高专业胜任能力,自觉遵守公司内部控制的各项规定。第四条 公司董事会应当对公司内部控制制度...
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内部控制评价与监督制度
第一条 内部控制评价与监督主体。单位内部控制评价与监督工作由单位负责人负责组织,应设置专门机构或人员具体承担本单位内部控制自我评价与监督工作,定期对内部控制设计的有效性和执行的有效...
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