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内审检查表
审核方:质量部 标准条 审核项目及内容 款号 质量管理内部审核检查表 审核员:日期:观察情况记录 8.2.4 产品的测 量和监控 1、是否明确了在产品实现过 程的哪些阶段需...
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质量部内审检查表
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质量部内审检查表
内审检查表 受检部门质量部文件编号 审核员审核日期 标准 条款 审核内容 审核记录 备注 4.2.3 文件控 制 1 、 查看各种文件了解文件受控情况。 2 、查文件的批准情...
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质量部内审检查表GBT42061
质量部内审检查表GBT42061-2022-第1页 内审检查表 受审核部门质量部审核日期年月日 GB/T42061-2022IDTISO13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要 审核依据求》、《医疗...
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内审检查表质量部.doc
内部检查表受审核单位:电器事业部质量部共页第页依据检查内容检查记录备注手册或程序文件请办公室经理谈...
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质量部内审检查表GBT42061
7.6 8 标准 GMP 审核内容 审核方法 审 核 记 录 审 核 结 论 条款 条款 应当明确各部门的职责和权限,明确质量管理职 查看质量管理部门的文件,是否明确*1.1.2 能。规定对产品质量的相关事宜负...
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怎样内审质量部的质量管理体系中7.4.3
首先看程序文件,然后看作业指导书中的规定(以文件规定为准,内审是假设这些文件是正确的情况下进行的) 采购流程,质量控制方法,表单记录(是要关注的) 如果追溯源头 从供应商评选,供...
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质量部内审检查表
内审检查表部门代表:质量部审核员:标准章节号检查内容检查记录备注4.2.3文件控制1查看各种文件,了解文件受控情况。2查看作废...
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质量部内审检查表
内审检查表部门代表:质量部审核员:标准章节号检查内容检查记录备注文件控制1查看各种文件,了解文件受控情况。2查看作废文件是否...
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