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    国家卫生健康委办公厅关于印发卫生健康行业内部审计基本指引(试行)等7个工作指引的通知关于印发全国医疗服务项目技术规范(2023年版)的通知关于印发医疗服务项目相关财务归集口径规范的通知《...

  • 卫生内部审计网

    (五)《地方预算单位政府集中采购目录及标准指引(2020年版)》解读以《XX省2020年省级政府集中采购目录及限额标准》、《XX市2020年政府集中采购目录及限额标准》举例子(六)《关于促进政府采...

  • 反腐动真格!审计为查处医药腐败公开招标!严查医院收入、成本、费用

    近日,国家卫健委印发《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)等7个工作指引的通知》(以下简称《指引》),同时,医药反腐继续深入,基层审计为查处医药腐败面向社会公开招标。国家卫生健康.

  • 多名省卫健委干部相继投案!医疗反腐进入新阶段

    同时,国家卫健委印发《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)等7个工作指引的通知》(以下简称《指引》),医药反腐继续深入,基层审计面向社会公开招标,开展针对医药领域专项审计审查。11月...

  • 宿城区审计局内部审计工作业务指导和监督实施办法(试行)

    薛 岭13951459599 区法院、区检察院、区发改局、区科技局、区司法局、区文广旅局、区卫生健康局、区应急管理局、区行政审批局、区市场监管局、区统计局、区信访局 行社科 单士刚 科 室 82960356...

  • 公立医院内部控制管理办法

    组织编制年度内部控制工作计划并实施;推动内部控制信息化建设;组织编写内部控制报告等。第十一条 医院由内部审计部门或确定其他部门牵头负责本单位风险评估和内部控制评价工作,制定相关制度...

  • 做好内部审计工作的措施

    新时期基层医疗卫生机构内部审计的探索与研究[J];经济师;2023年02期 25 刘美;基层单位开展内部审计工作的创新性研究[J];财会学习;2023年02期 25 刘美;基层单位开展内部审计工作的创新性研究 [J];财会学习;2023年17期...

  • 甘肃省审计厅办公室关于印发《关于进一步加强内部审计工作的意见》的通知

    建立与各行业主管部门的沟通联络机制,根据行业属性、业务特点、资金规模等因素,会同制定行业性内部审计指导意见、内部审计工作指引等,协调开展对被审计单位内部审计工作的分类指导,推动加强行业...

  • 小企业内部控制规范(试行)

    执行《企业内部控制基本规范》及其配套指引的企业集团,其集团内属于小企业的母公司和子公司,也应当执行《企业内部控制基本规范》及其配套指引。企业集团、母公司和子公司的定义与《企业会...

  • 甘肃省审计厅办公室关于印发《关于进一步加强内部审计工作的意见》的通知

    建立与各行业主管部门的沟通联络机制,根据行业属性、业务特点、资金规模等因素,会同制定行业性内部审计指导意见、内部审计工作指引等,协调开展对被审计单位内部审计工作的分类指导,推动加强行业...

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