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某集团公司内部审计工作计划及要点
2007 年内部审计工作要点 2007 年,公司内部审计工作将继续按照国资委、监事会和国家审计署的要 求,在集团公司党组的领导下,探索推进 SOX 法案遵循工作的常态化机制,以 风险为导向,完善公司风险管理和内部控制体系,服务于...
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深化企业内部审计工作的要点
由于直接受董事会领导,内部审计机构工作环境、工作经费不受企业经营管理层限制,独立性因此而大大提高。三、拓展内部审计领域。现代企业内部审计的一个特点是,内部审计的范围不仅涉及企业的经营业绩、资产状况等,而且还将触角伸向资本经营和管理层面。现代内部审计要适应社会当前...
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深化企业内部审计工作要点
一、改变内部审计理念。传统经济体制实行高度集中的经营管理方式,一切都要按照企业需要对口设立机构,内部审计机构也被当作行政部门设置,其根本出发点就是在所有者缺位的情况下,把内部审计工作作为一种行政管理手段,行使财产所有者对企业经营者的监督权;另一方面,由于企业内部审计同时又受企业行...
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地税局内部审计工作要点
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内部审计工作要点
内部审计工作要点,【表样】审计计划一、集团公司内部审计工作总体思路:1、今后x年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。2、...
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关于印发《2005年泉州师院内部审计工作要点》的通知
为贯彻落实《教育系统内部审计工作规定》(教育部第17号令),根据我校实际情况,我们提出了《2005年泉州师院内部审计工作要点》,经学校主要领导批准,现将《工作要点》予以印发,并于近期陆续组织实施。...
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湖北:印发2020年度内部审计工作要点
要加强内部审计调研和培训交流,为有重点、有步骤地分类开展指导监督工作夯实基础。加大对内部审计人员的培训力度,通过开展集中业务培训、经常性开展内部审计工作经验交流、搭建业务交流和经验分享平台、选调内部审计人员参加国家审计...
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某集团公司内部审计工作计划及要点
强化经济责任审计工作,通过对任职者在职期间有关经营绩效、企业资产安全完整以及内部控制的审查,客观确认、评价经营绩效,界定...
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关于印发《2005年泉州师院内部审计工作要点》的通知
为贯彻落实《教育系统内部审计工作规定》(教育部第17号令),根据我校实际情况,我们提出了《2005年泉州师院内部审计工作要点》,经学校主要领导批准,现将《工作要点》予以印发,并于近期陆续组织实施。...
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2021年全市内部审计工作要点
信息名称:2021年全市内部审计工作要点 文件编号:ksssjj/2021-00021 时 效: 为扎实推进全市内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《昆山市内部审计...
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