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  • 实务|IPO审计穿透检查操作指引

    考虑到被审计单位所处行业上下游产业链的长短,穿透检查相关主体的范围可能包括:被审计单位的股东、关联方、供应商、经销商、其...

  • 出手了!许家印的保护伞,终于被查了!

    但普华永道的名声在业界是彻底“臭了”,不但已有的客户会纷纷解约,后续再想签约新客户,恐怕很难。各大公司不再和普华永道合作,也让其审计费用一落千丈,从巅峰时的1.93亿元降到了3500万元。而那...

  • 舞弊审计经验分享

    对于上市公司为了财报好看虚构业绩,对于内审来说不是问题。毕竟老板是自家人,内审是为老板服务的。就像你去做财务审计,有些是为了公关虚构的费用,你就关心一下伪造得好不好,是否会被外审或...

  • 投行、律师、审计师,谁最有可能搞砸一个IPO

    对于财务、技术方面的问题,在计划上市阶段,CFO、审计师、投行就会一起讨论公司上市的可能性,并对当前面临的审计问题进行初判,“是否影响整个IPO的规划”。在审计师内部,IPO审计团队里设有...

  • 上市公司内部审计工作总结报告(精选5篇)上市公司内控审计报告

    第1篇:公司内部审计工作总结 公司内部审计工作总结范文 时间过得真快啊,公司审计总结又该写了。下面是由出国留学网小编为大家整理的“公司内部审计工作总结范文”,欢迎大家阅读,仅供大家参考,希望对您有所帮助。公司内部审计工作...

  • 如何判断上市公司资金真实性?

    银行函证,对于审计识别货币资金舞弊行为至关重要。上市公司如果要财务造假,最常见的是在收入上造假,而这很有可能带来现金流造假...

  • 国家审计署:16省市公路违规收通行费149亿

    在收费3年多后,机场高速被转为上市公司,同时重新核定30年收费期限,当时对公路经营权转让的规定不明确,所以不合理但不属违法违规…[点击观看]公路收费虽然加快了国家的经济建设速度,但加重了...

  • 公司内部审计工作计划

    公司内部审计工作计划1 一、内部审计工作目标 围绕集团20xx年发展方向和经营目标,认真履行董事长赋予的职责,进一步强化审计评价职能,真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计监督促进过程控制,从集团经营和制度层面总结经验...

  • 请高手帮我做这些审计学的作业,急

    问题 28 20 分 保存 某会计师事务所接受委托,对某上市公司2006年度财务报表进行审计。注册会计师于2006年12月份对该公司的内部控制进行测试。审计工作底稿部分内容如下: (1) ...

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