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中级《审计理论与实务》知识点:采购与付款循环审计目标
2.证实采购业务形成的负债的真实性和完整性3.证实分类正确性4.证实采购与付款截止期的正确性5.确定采购物资和相关负债在财务报...
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关于付款管理制度【三篇】
重点检查是否存在采购与付款业务不相容职务混岗的现象。2、采购与付款授权批准制度的执行情况。重点检查大宗采购与付款业务的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批的行为。3、应付账款和预付...
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采购中的风险管控与防范 李文发,采购技巧培训
2、采购和付款业务审计流程及注意问题 3、采购和付款业务中使用的基本资料有哪些?4、如何控制采购和付款过程?二、采购审计的重点和难点分析 1、采购决策的审查及审核的重点 2、如何审查采购...
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单位采购内控的管理制度
单位采购内控的管理制度 1 第一章总则 第一条为了加强我局政府采购内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错与舞弊,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购...
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做采购的,最重要的是什么?
第三,具备相应审批权限的部门或人员审批采购申请时,应重点关注采购申请内容是否准确、完整,是否符合生产经营需要,是否符合采购计划,是否在采购预算范围内等。对不符合规定的采购申请,应...
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采购审计的控制要点
应重点关注采购申请内容是否准确、完整,是否符合生产经营需要,是否符合采购计划,是否在采购预算范围内等.对不符合规定的采购...
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采购风险控制与管理培训课
3、采购和付款业务中使用的基本资料有哪些?4、如何控制采购和付款过程?二、采购审计的重点和难点分析 1、采购决策的审查及审核的重点 2...
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Claroty 的采购处于业务成功的最前沿
通过与财务部门的合作,我们成功优化了付款条件、减少了供应商重复并简化了关键流程。
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采购业务审计内容包括哪些内容的是什么?360问答
...补充协议、技术协议、采购订单、合同评审表及其它合同附件。3、 审计方法。采购合同审计主要 采用检查法、函证法、询问法和重点审计法等方法。
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法律法规 | 《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)等7个工作指引》印发
(一)管理制度。查阅医用设备管理、采购管理制度, 审计是否明确配置论证、采购执行的业务流程、审批权限等 管理要求。 (二)配置论证。查阅大型医用设备采购申请论证资料、 相关会议纪要等,审计申请、审核、论证、审批程序及资料 是否完备;是否按规定履行政府采购需求管理;是否按规定 履行重大经济事项集体决策程序等。 (三)采购执行。
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